2.合同評審應在(c)投標或接受合同和訂單之前進行。
3.內部質量管理體系審核的目的是(a)審查質量管理體系的符合性和有效性。
4.對供方和采購產品控制的類型和程度應取決於(c)采購產品對後續產品或最終產品實現的影響。
5.當生產和服務提供過程的輸出不能通過隨後的監視或測量加以驗證,以致問題僅在產品使用或服務交付後才出現時,組織應對任何此類過程(c)進行處理。
6.當要求可追溯性時,組織應控制和記錄(a)產品的唯壹標識。
7.審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。
8.以下文件不受質量管理體系的控制(C,財務報表)
9.內部質量體系審核的結果應作為(b)管理評審的輸入內容之壹。
10、質量管理體系文件(c,可使用任何形式或類型的介質)
11,以下哪個標準是ISO9000系列(E,A+B+C+D)的核心標準?
12.認證機構對組織的審核是(a)第三方審核。
13,將輸入轉化為輸出的壹組相互關聯、相互作用的活動是(B,過程)
14.資源可以包括(D,A+B+C)
15,產品類別有(D,以上均有)
16、以下是ISO9000系列標準中的八大質量管理原則(B、過程方法、持續改進、全員參與)。
17.設計和開發確認的目的是(b)確保輸出滿足輸入的要求。
標準18和ISO9001:2008鼓勵組織在建立和實施質量管理體系並改進其有效性時采用(C)方法。
19.內審要審核哪些部門(D,A+B+C)?
20.為特定產品、合同或項目規定質量管理體系的過程和資源的文件是(B)質量計劃。