2職責範圍總廠工程研發部、品保部、資材管理部采購:負責制訂HSF物料風險等級評估表。
3作業內容
3.1HSF物料風險等級的評定:
3.1.1根據對供貨商的實地稽核結果,制訂HSF物料風險等級評估表。
3.1.2每次實地稽核完畢,需立即更新HSF物料風險等級評估表,以保證數據及時性、正確性。
3.1.3供貨商風險等級評核方式如下四點:1.QC080000、SONYGP等認證合格2.設有物理或化學分析實驗室3.未生產HS產品4.實地稽核80分以上。根據情況予以劃分等級。***四級。
3.1.4以上評估結果若界於兩級之間,均按下壹級計算。
3.2供貨商風險等級的管控
3.2.1風險評估結果為1、2、3級之供貨商,方可進行交易。
3.2.2交易過程中需對各級供貨商做如下管理:可滿足以下a.環保協約b.不使用有害物質保證書cHSF測試報告d.X-RF測試報告e.5M變更管理哪些條件進行劃分等級.
3.2.3評定為第3級的供貨商需增加以下管控:
a.每年必需執行至少1次現場稽核,現場稽核時現場抽取供貨商物料進行測試(供貨商管理程序3.10.6之a、b、c除外)。
b.貿易供貨商在送樣承認時需在承認書上註明原廠品牌、原廠料號並加蓋貿易商公章,進料時IQC需核對原廠料號及樣品,完全壹致方可判定合格。
3.2.4評定為1、2級的供貨商需執行以下管控:
a.對應之供貨商可不需進行現場稽核;但供貨商需以自評方式進行審核。
b.可接受供貨商自我符合性申明(滿足三興HSF標準)。
3.2.5當供貨商在交易過程中出現HSF異常時,依供貨商管理程序進行管理。