壹、總則
1、為保障公司正常生產的連續性和秩序,使倉庫作業合理化,減少庫存資金占用,特制定本辦法。
2、本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛生用品等物料的庫存管理規定。
二、管理原則和體制
1、公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中,原輔材料倉庫由采購部主管,在制品、半成品、包裝物倉庫由生產制造部門主管,成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管,辦公、衛生用品倉庫由行政總務部門主管。
2、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,並使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3、公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性,設專職或兼職倉庫管理員。
4、倉庫對各類物資進行分類統計,分為A類、B 類、C類,分別以重點、次要和壹般性級別管理。
5、根據公司生產經營時間特點,制定倉庫入、出庫工作時間。
三、存貨計劃與控制
1、倉庫以適質、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免資金呆滯和供貨不足。
2、倉庫會同有關部門,根據銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優訂購點、訂貨理、安全庫存、訂購提前時間等標準。
3、倉庫對訂有標準的物資品種進行控制,實際庫存量降到訂購點時,即可提出補充采購計劃申請。
四、入庫
1、所有物料,無論是新購入、退貨、領後收回,均應由倉管部門檢驗後方準物品入庫。
2、辦理入庫手續時,對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號、或規格是否相符。如發現品名、型號或規格或包裝破損的,應通知采購主辦處理。
3、倉管員於物料入庫時發現問題,未及時於次壹個工作日內報告處理的,該物料視為合格。
4、倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,對在存倉庫物品造冊登記。
五、出貸
1、凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認後,方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。
2、倉管部門對領用要求,於規定的時間內發貨或調撥。如缺貨或不足,則應回復預定或供貨的日期。
3、供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量後,均應在壹式多聯領料單據上簽字,各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。
4、領料人於物料出庫時發現問題,未及時當場處理的,該物料視為合格。
5、物料出庫提運過程中,禁止領料人隨意進入倉庫內部場所,對不聽規勸的可拒絕出貨並報主管。
6、堅持原則,不徇私情,嚴格按批準數量、質量領取、發放物品。倉庫管理員態度和藹,熱情主動服務。
7、對非常設倉管員的倉庫可規定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。
六、物料保管
倉管對各類物料的儲存要項:
1、按品種、規格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區位;
2、倉庫物品堆放整齊、平穩,分類清楚;
3、儲物空間分區及編號,標示醒目、朝外,便於盤存和領取。
4、對危險物品隔離管制;
5、地面負荷不得過大、超限;
6、通道不得亂堆放物品;
7、保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。
七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。
八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作,註意清潔衛生,定期實施安全檢查。
九、建築隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監測和其他設備、器械,保持良好使用狀態,須更換維修的應及時上報。
十、倉庫嚴禁吸煙,非倉庫人員,未經同意,不準入內。
十壹、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結倉庫盤存。
1、小盤點,每月底壹次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。
2、中盤點,每半年壹次。各燈倉庫查核是否帳實相符,並矯正成本。
3、大盤點,每年壹次。公司資產全面盤存。
每年年終,倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統計表,各方在清冊上簽名。
對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況,報主管批準後調整帳目;涉及倉管員責任短缺的,由其賠償。
十三、倉管員崗位調動的,由交接雙方及監交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。
十四、倉管員每日作出物料入出庫的統計報表,以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表壹式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。
十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用,努力減少庫存消耗,降低庫存成本,提出建議,改進倉庫管理。
物料運輸
1、新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠商協商解決。
2、本倉管單位協助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作,包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、包裝托寄、保險索賠等事務。
3、物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱,包裝、搬運等工作,確保運輸安全;交運時將運輸物料詳細明示於運單上,並開具出門檢查證件。
十六、附則
1、為提高倉庫管理效率,公司鼓勵引進電腦化進銷存管理軟件系統。
2、本辦法由倉管部門解釋、補充,由公司總經理頒發生效。
物資供應及倉庫管理規範
1、為了強化物資用品的計劃管理,嚴格執行物資的入出庫制度,使倉庫管理員有較地掌握物資入出庫的主動權,規定各使用部門,應將經財務部批準的當月采購計劃復印壹份,交倉庫作為入出庫控制的依據.
2、嚴格執行物資入出庫制度,認真辦理物資入庫驗收手續,應做到三不入庫:
(1)不合格的不入庫;
(2)不符合質量標準的不入庫;
(3)計劃外或未經領導批準的不入庫。
3、認真執行物資出庫手續,倉庫管理人員必須認真審查出庫單是否符合規定,內容是杏完整,簽字是否齊全,並同時核對其部門的采購計劃批準的品種、數量是否相符,不能突破.以保證采購計劃及成本費用計劃的有效執行。才能進壹步保證利潤計劃的實現。
4、保管員對庫房的所有物品,都應按類別、品種、規格、分別碼放,做到定物、定位、定架,壹目了然,易於盤點,同時每種物品,都必須設置有收、付、存數量的物品卡,每日應將當日發生的收付存結出,以便能及時準確的反映庫存。
5、保管員對每月庫房的物品卡要與全庫記帳員對帳壹次,必須做到帳卡相符,卡實相符。
6、庫房的所有物資,必須以高度負責的精神,保證做到完好無損(特殊情況例外)凡因責任心不強和保管不善而造成物資損失的,根據損失具體情況,按損失總額的1%-2%追究其經濟責任。
7、庫房每月末必須進行壹次全面清查盤點,並按規定表格,編制盤點表,每月二十五日內報送財務部,發生盤盈盤虧情況時,應附文字說明,經財務部審查和提出處理意見後,報請總經理批準執行。
8、本規定如有未盡事宜,經有關部浴場門領導研究後,可隨時修正補充。